题型:单选题 难度星级:★
13.1万热度
下列哪项陈述是错误的?a如果得到管理层的支持,内部控制是最有效的b设计良好的内部控制可以保证欺诈不会发生c良好的内部控制可以减少舞弊行为d审计人员将检查将内部控-凯发娱乐
下列哪项陈述是错误的?
a如果得到管理层的支持,内部控制是最有效的
设计良好的内部控制可以保证欺诈不会发生
良好的内部控制可以减少舞弊行为
审计人员将检查将内部控制来确定控制风险
该题目是单项选择题,试题难度系数:一般,请记得只要选择1个答案!
题型:单选题 难度星级:★
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下列哪项陈述是错误的?
a如果得到管理层的支持,内部控制是最有效的
设计良好的内部控制可以保证欺诈不会发生
良好的内部控制可以减少舞弊行为
审计人员将检查将内部控制来确定控制风险
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本题目来自[12题库]本页地址:https://m.12tiku.com/tiku/2495/3021160.html
某公司的管理层关注计算机数据窃取问题,想要保持其信息被秘密发送。公司应采用:
a数据加密
密码编码
回拨系统
信息认证程序
在一个大型信息系统环境中,职责分离最重要的方面是在以下什么内容之间?
a程序员和用户
程序员和项目领导人
程序员和系统分析员
程序员和计算机操作员
在进行审计时,审计员要评估内部控制的充分性。审计员正在考虑审计对象,他应基于以下哪个审计评价决定实质性测试的程度?
a控制风险
预防控制
纠正性控制
检测控制
人力资源部门的年度内部控制审查中,内部审计人员通过下列所有的程序,确定适当政策和程序是否存在,除了:
a审查工作内容
检查文件
确定职责分工是否适当
限制访问机密数据
关于董事会下面哪个陈述是正确的?
a董事会根据管理层最大利益行事
董事会必须建立审计委员会监督所有的内部控制
董事会必须根据员工的最佳利益行事
董事会应根据股东的最佳利益行事
以下都是加密技术用于计算机安全的例子,除了:
a私人密钥
认证密钥
公共密钥
主键
下列哪个是独立检查的原因?
评估员工并确定他们是否遵守控制程序
确保管理层的表现符合外部审计标准
检测并纠正错误和挪用资产情况
确保在会计年度内产生的错误可以被纠正
为保证用户环境和服务器环境,使用简单级别的登录口令带来的主要危害是
暗门入口
管理约束
有效用户停用
机密数据可以通过以下哪种方式在互联网上安全传输?
a防火墙
一次性使用的密码
加密
数字签名
pcaob对内部控制审计的指导作用是什么?
apcaob负责政府部门审计标准的设定
pcaob负责上市公司审计标准的制定
pcaob负责上市公司和私有公司审计标准的制定
pcaob负责私有公司审计标准的制定