题型:单选题 难度星级:★★★★★
11.2万热度
在一个大型信息系统环境中,职责分离最重要的方面是在以下什么内容之间?a程序员和用户b程序员和项目领导人c程序员和系统分析员d程序员和计算机操作员-凯发娱乐
在一个大型信息系统环境中,职责分离最重要的方面是在以下什么内容之间?
a程序员和用户
程序员和项目领导人
程序员和系统分析员
程序员和计算机操作员
该题目是单项选择题,试题难度系数:一般,请记得只要选择1个答案!
题型:单选题 难度星级:★★★★★
11.2万热度
在一个大型信息系统环境中,职责分离最重要的方面是在以下什么内容之间?
a程序员和用户
程序员和项目领导人
程序员和系统分析员
程序员和计算机操作员
该题目是单项选择题,试题难度系数:一般,请记得只要选择1个答案!
本题目来自[12题库]本页地址:https://m.12tiku.com/tiku/2495/3021158.html
在进行审计时,审计员要评估内部控制的充分性。审计员正在考虑审计对象,他应基于以下哪个审计评价决定实质性测试的程度?
a控制风险
预防控制
纠正性控制
检测控制
人力资源部门的年度内部控制审查中,内部审计人员通过下列所有的程序,确定适当政策和程序是否存在,除了:
a审查工作内容
检查文件
确定职责分工是否适当
限制访问机密数据
关于董事会下面哪个陈述是正确的?
a董事会根据管理层最大利益行事
董事会必须建立审计委员会监督所有的内部控制
董事会必须根据员工的最佳利益行事
董事会应根据股东的最佳利益行事
下列哪一种类型的审计应该最可能关注相关资源有效利用的目标?
a信息系统审计
运营审计
合规性审计
独立审计
会计控制涉及资产的报护和财务记录的可靠性。所以,这些控制的目的,是合理保证下列所有情况都会发生,除了:
a定期比较现有资产和已入账资产,并对差异采取适当的行动
记录交易以便编制符合公认会计准则的财务报表,保持资产托管和增值的责任
根据管理层授权实施交易
遵守保证经营效率和管理政策的方法和程序
某公司的管理层关注计算机数据窃取问题,想要保持其信息被秘密发送。公司应采用:
a数据加密
密码编码
回拨系统
信息认证程序
下列哪项陈述是错误的?
a如果得到管理层的支持,内部控制是最有效的
设计良好的内部控制可以保证欺诈不会发生
良好的内部控制可以减少舞弊行为
审计人员将检查将内部控制来确定控制风险
以下都是加密技术用于计算机安全的例子,除了:
a私人密钥
认证密钥
公共密钥
主键
下列哪个是独立检查的原因?
评估员工并确定他们是否遵守控制程序
确保管理层的表现符合外部审计标准
检测并纠正错误和挪用资产情况
确保在会计年度内产生的错误可以被纠正
为保证用户环境和服务器环境,使用简单级别的登录口令带来的主要危害是
暗门入口
管理约束
有效用户停用